Enews419 稽核室

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稽核報告


依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定,復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款第5目規定辦理。

  • (一)111年6月28日-完成「110年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。
  • (二)111年6月28日-完成「110學年度內部控制制度稽核報告書」。
  • (三)進行中 - 預計110年7月完成「110學年度內部控制制度稽核追蹤報告書」。

計劃性稽核


  • (一)111年1月28日-完成「110學年度學生輔導循環作業計劃性稽核」內部稽核。
  • (二)111年3月30日-完成「104-108學年度內部稽核建議事項未完成改善之作業」內部稽核。
  • (三)111年6月24日-完成「109學年追蹤改善作業」。

專案稽核


  • (一)110年10月28日-完成「109年度科技部補助計畫合規機制」內部稽核。
  • (二)111年5月10日-完成「110年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行」內部稽核。
  • (三)111年6月17日-完成「110年度高等教育深耕計畫-人事管理作業」內部稽核。



敬祝所有教職員生有一個 愉快的暑假!

  • 單 位:稽核室
  • 主 管:許惠珍主任
  • 聯絡人:王于珊小姐
  • 電 話:07-3121101轉2898
  • 信 箱:auditing@kmu.edu.tw
  • 地 點:本校勵學大樓4樓

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